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最終更新日:2019年03月04日


平成31年度一般会計予算(歳出性質別)

性質別歳出

歳出予算の性質ごとの分類です。大きく義務的経費、投資的経費及びその他の経費に分けることができます。

 

区分 平成31年度 平成30年度 比較
予算額
(A)
構成比 予算額
(B)
構成比
 
増減額
(C)=
(A)-(B)

増減率

(C)/(B)
×100

義務的経費 1 人件費 23億4,189万円 24.9% 23億1,529万円 23.6% 2,660万円 1.1% 
2 扶助費 10億2,684万円 10.9% 10億      4万円 10.2% 2,680万円 2.7% 
3 公債費 6億6,755万円 7.1% 6億5,003万円 6.6% 1,752万円 2.7% 
(義務的
  経費計)
40億3,628万円 42.9% 39億6,536万円 40.4% 7,092万円 1.8%
4 物件費 16億2,248万円 17.2% 16億6,715万円 17.0% △4,467万円 △2.7% 
5 維持補修費 3,940万円 0.4% 5,332万円 0.5% △1,392万円 △26.1% 
6 補助費等 13億3,344万円 14.2% 15億9,669万円

16.3%

△2億6,325万円 △16.5% 
7 積立金 1億   176万円 1.1% 1億5,927万円 1.6% △5,751万円 △36.1% 
8 貸付金 300万円 0.1% 400万円 0.1% △100万円 △25.0% 
9 繰出金 10億5,615万円 11.2% 10億6,671万円 10.9% △1,056万円 △1.0% 
投資的
経費
10 普通建設事業費 10億9,523万円 11.6% 11億9,775万円 12.2% △1億   252万円 △8.6% 
(1) 補助
事業費
1億2,089万円 1.3% 2億   178万円 2.1% △8,089万円 △40.1%
(2) 単独
事業費
9億7,434万円 10.3% 9億9,597万円 10.1% △2,163万円 △2.2% 
11 災害復旧費 1,326万円 0.1% 20万円 0.0% 1,306万円 6,530.0% 
(投資的
  経費計)
11億  849万円 11.7% 11億9,795万円 12.2% △8,946万円 △7.5% 
12 予備費 1億1,000万円 1.2% 1億    55万円 1.0% 945万円 9.4% 
歳出合計 94億1,100万円 100.0% 98億1,100万円 100.0% △4億万円 △4.1% 

 

 

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電話番号:0465-63-2111  FAX番号:0465-62-1991

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