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最終更新日:2018年03月05日


平成30年度一般会計予算(歳出性質別)

性質別歳出

歳出予算の性質ごとの分類です。大きく義務的経費、投資的経費及びその他の経費に分けることができます。

 

区分 平成30年度 平成29年度 比較
予算額
(A)
構成比 予算額
(B)
構成比
 
増減額
(C)=
(A)-(B)

増減率

(C)/(B)
×100

義務的経費 1 人件費 23億1,529万円 23.6% 22億6,943万円 23.4% 4,586万円 2.0% 
2 扶助費 10億      4万円 10.2% 10億3,950万円 10.7% △3,946万円 △3.8% 
3 公債費 6億5,003万円 6.6% 8億7,282万円 9.0% △2億2,279万円 △25.5% 
(義務的
  経費計)
39億6,536万円 40.4% 41億8,175万円 43.1% △2億1,639万円 △5.2%
4 物件費 16億6,715万円 17.0% 16億   504万円 16.6% 6,211万円 3.9% 
5 維持補修費 5,332万円 0.5% 5,347万円 0.5% △15万円 △0.3% 
6 補助費等 15億9,669万円 16.3% 13億9,923万円

14.4%

1億9,746万円 14.1% 
7 積立金 1億5,927万円 1.6% 3億1,206万円 3.2% △1億5,279万円 △49.0% 
8 貸付金 400万円 0.1% 600万円 0.1% △200万円 △33.3% 
9 繰出金 10億6,671万円 10.9% 10億7,180万円 11.1% △509万円 △0.5% 
投資的
経費
10 普通建設事業費 11億9,775万円 12.2% 9億4,545万円 9.8% 2億5,230万円 26.7% 
(1) 補助
事業費
2億   178万円 2.1% 1億6,917万円 1.8% 3,261万円 19.3%
(2) 単独
事業費
9億9,597万円 10.1% 7億7,628万円 8.0% 2億1,969万円 28.3% 
11 災害復旧費 20万円 0.0% 20万円 0.0% 0万円 0.0% 
(投資的
  経費計)
11億9,795万円 12.2% 9億4,565万円 9.8% 2億5,230万円 26.7% 
12 予備費 1億    55万円 1.0% 1億1,500万円 1.2% △1,445万円 △12.6% 
歳出合計 98億1,100万円 100.0% 96億9,000万円 100.0% 1億2,100万円 1.2% 

 

 

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電話番号:0465-63-2111  FAX番号:0465-62-1991

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